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Affiner la recherche Interroger des sources externesAudit Interne et Controle de Gestion / Jacques Renard
Titre : Audit Interne et Controle de Gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques Renard, Auteur ; Sophie Nussbaumer, Auteur ; Fabienne Oriot, Auteur Importance : 228 p. Présentation : ill.en couv. ill en coul ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-57002-1 Prix : 39.50 euros Langues : Français (fre) Mots-clés : concertation necessaire formation conjointe structure Index. décimale : 657.4 Différents domaines Résumé : 'audit interne et le contrôle de gestion sont à des titres divers des fonctions internes de conseil dans l'entreprise. L'un et l'autre s'affirment comme des éléments essentiels du contrôle interne, c'est pourquoi l'efficacité de leur communication et de leur collaboration devient un enjeu majeur de performance et de pérennité. Il est donc important de rationaliser leurs actions et de les coor-donner. Vous trouverez dans cet ouvrage, parmi les développements récents qui contribuent à cette évolution :
• l'élaboration par l'IA du concept d'audit en continu ;
• le regard nouveau que l'audit interne est invité à porter sur « les prises de décisions stratégiques et opérationnelles » ;
• 'exigence, reconnue par tous, de la maintenance d'un dispositif de contrôle interne, facteur essentiel de cohésion et de dialogue.Audit Interne et Controle de Gestion [texte imprimé] / Jacques Renard, Auteur ; Sophie Nussbaumer, Auteur ; Fabienne Oriot, Auteur . - [s.d.] . - 228 p. : ill.en couv. ill en coul.
ISBN : 978-2-212-57002-1 : 39.50 euros
Langues : Français (fre)
Mots-clés : concertation necessaire formation conjointe structure Index. décimale : 657.4 Différents domaines Résumé : 'audit interne et le contrôle de gestion sont à des titres divers des fonctions internes de conseil dans l'entreprise. L'un et l'autre s'affirment comme des éléments essentiels du contrôle interne, c'est pourquoi l'efficacité de leur communication et de leur collaboration devient un enjeu majeur de performance et de pérennité. Il est donc important de rationaliser leurs actions et de les coor-donner. Vous trouverez dans cet ouvrage, parmi les développements récents qui contribuent à cette évolution :
• l'élaboration par l'IA du concept d'audit en continu ;
• le regard nouveau que l'audit interne est invité à porter sur « les prises de décisions stratégiques et opérationnelles » ;
• 'exigence, reconnue par tous, de la maintenance d'un dispositif de contrôle interne, facteur essentiel de cohésion et de dialogue.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 452 657.45 REN Livre Réserve Livre Disponible Cahier D'Activités Comptablité Générale / Diakariya Doumbia
Titre : Cahier D'Activités Comptablité Générale Type de document : texte imprimé Auteurs : Diakariya Doumbia, Auteur Editeur : Syschada Révisé Importance : 190 Présentation : ill.en coul.couv.en coul Prix : 7000 cfa Langues : Français (fre) Mots-clés : taxe sur la valeur ajouter systéme centalisateur bilan Index. décimale : 657.4 Différents domaines Résumé : Diakariya DOUMBIA, ancien élève de l'Institut National Supérieur de l'Enseignement Technique d'Abidjan
(INSET), Inspecteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, est auditeur et contrôleur de gestion, et titulaire d'un CAP PETP (certifié) en gestion-comptabilité obtenu à l'Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP).
Enseignant de formation, il a fait ses premiers pas comme professeur de finance-comptabilité puis, a assumé les fonctions de responsable de l'unité pédagogique «comptabilité» et de sous-directeur, chargé des
relations formation-emploi au Lycée Professionnel Commercial de Yopougon
(1987-2003). Il a été directeur successivement du Centre d'enseignement technique et commercial de Treichville - CETC - (2003-2005), du Centre de Bureautique, de Commerce et de Gestion de Treichville - CBCG - (2005-2008) et du Centre de Bureautique, de Commerce et de Gestion de Cocody - CBCG - (2008-2010).
Chargé de cours dans plusieurs grandes écoles dont les Groupes PIGIER, LOKO et l'École Supérieure de Commerce CASTAING, M.DOUMBIA a contribué significativement à la formation et au pertectionnement de plusieurs cadres comptables des entreprises privées par l'organisation de séminaires de formation. C'est à juste titre qu'il a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Éducation Nationale
Il a également occupé les fonctions de Directeur de la Formation et de la Coopération Internationale au Ministère des Transports. Il occupe aujourd'hui le poste de Directeur du Service National des Jeunes à l'Office du Service Civique National - Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de
'Insertion Professionnelle et du Service Civique.
En 1998, il a produit le premier ouvrage facilitateur du SYSCOA traitant de tous les aspects de la comptabilité générale (opérations courantes, opérations spécifiques et sujets d'examens).
Le SYSCOHADA RÉVISÉ lui a offert l'opportunité en 2018 de mettre à votre disposition un livre de vulgarisation du système comptable OHADA.
Il est prioritairement destiné aux élèves (BEP, BT, BAC G), aux étudiants des grandes écoles et universités, aux enseignants et aux professionnels de la
comptabilité.Cahier D'Activités Comptablité Générale [texte imprimé] / Diakariya Doumbia, Auteur . - Syschada Révisé, [s.d.] . - 190 : ill.en coul.couv.en coul.
7000 cfa
Langues : Français (fre)
Mots-clés : taxe sur la valeur ajouter systéme centalisateur bilan Index. décimale : 657.4 Différents domaines Résumé : Diakariya DOUMBIA, ancien élève de l'Institut National Supérieur de l'Enseignement Technique d'Abidjan
(INSET), Inspecteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, est auditeur et contrôleur de gestion, et titulaire d'un CAP PETP (certifié) en gestion-comptabilité obtenu à l'Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP).
Enseignant de formation, il a fait ses premiers pas comme professeur de finance-comptabilité puis, a assumé les fonctions de responsable de l'unité pédagogique «comptabilité» et de sous-directeur, chargé des
relations formation-emploi au Lycée Professionnel Commercial de Yopougon
(1987-2003). Il a été directeur successivement du Centre d'enseignement technique et commercial de Treichville - CETC - (2003-2005), du Centre de Bureautique, de Commerce et de Gestion de Treichville - CBCG - (2005-2008) et du Centre de Bureautique, de Commerce et de Gestion de Cocody - CBCG - (2008-2010).
Chargé de cours dans plusieurs grandes écoles dont les Groupes PIGIER, LOKO et l'École Supérieure de Commerce CASTAING, M.DOUMBIA a contribué significativement à la formation et au pertectionnement de plusieurs cadres comptables des entreprises privées par l'organisation de séminaires de formation. C'est à juste titre qu'il a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Éducation Nationale
Il a également occupé les fonctions de Directeur de la Formation et de la Coopération Internationale au Ministère des Transports. Il occupe aujourd'hui le poste de Directeur du Service National des Jeunes à l'Office du Service Civique National - Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de
'Insertion Professionnelle et du Service Civique.
En 1998, il a produit le premier ouvrage facilitateur du SYSCOA traitant de tous les aspects de la comptabilité générale (opérations courantes, opérations spécifiques et sujets d'examens).
Le SYSCOHADA RÉVISÉ lui a offert l'opportunité en 2018 de mettre à votre disposition un livre de vulgarisation du système comptable OHADA.
Il est prioritairement destiné aux élèves (BEP, BT, BAC G), aux étudiants des grandes écoles et universités, aux enseignants et aux professionnels de la
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 538 657.45 DOU Livre Réserve Livre Disponible Le controle Interne et L'Audit Interne dans les Organisation a but non Lucratif / Bayramov Kamal
Titre : Le controle Interne et L'Audit Interne dans les Organisation a but non Lucratif Type de document : texte imprimé Auteurs : Bayramov Kamal, Auteur Editeur : Notre Savoir Année de publication : 2009 Importance : 120 p. Présentation : couv. ill en coul ISBN/ISSN/EAN : 978-620-3-82322-6 Langues : Français (fre) Mots-clés : audit risque cout Index. décimale : 657.4 Différents domaines Résumé : 'audit interne et le contrôle de gestion sont à des titres divers des fonctions internes de conseil dans l'entreprise. L'un et l'autre s'affirment comme des éléments essentiels du contrôle interne, c'est pourquoi l'efficacité de leur communication et de leur collaboration devient un enjeu majeur de performance et de pérennité. Il est donc important de rationaliser leurs actions et de les coor-donner. Vous trouverez dans cet ouvrage, parmi les développements récents qui contribuent à cette évolution :
• l'élaboration par l'IA du concept d'audit en continu ;
• le regard nouveau que l'audit interne est invité à porter sur « les prises de décisions stratégiques et opérationnelles » ;
• 'exigence, reconnue par tous, de la maintenance d'un dispositif de contrôle interne, facteur essentiel de cohésion et de dialogue.Le controle Interne et L'Audit Interne dans les Organisation a but non Lucratif [texte imprimé] / Bayramov Kamal, Auteur . - Notre Savoir, 2009 . - 120 p. : couv. ill en coul.
ISBN : 978-620-3-82322-6
Langues : Français (fre)
Mots-clés : audit risque cout Index. décimale : 657.4 Différents domaines Résumé : 'audit interne et le contrôle de gestion sont à des titres divers des fonctions internes de conseil dans l'entreprise. L'un et l'autre s'affirment comme des éléments essentiels du contrôle interne, c'est pourquoi l'efficacité de leur communication et de leur collaboration devient un enjeu majeur de performance et de pérennité. Il est donc important de rationaliser leurs actions et de les coor-donner. Vous trouverez dans cet ouvrage, parmi les développements récents qui contribuent à cette évolution :
• l'élaboration par l'IA du concept d'audit en continu ;
• le regard nouveau que l'audit interne est invité à porter sur « les prises de décisions stratégiques et opérationnelles » ;
• 'exigence, reconnue par tous, de la maintenance d'un dispositif de contrôle interne, facteur essentiel de cohésion et de dialogue.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 640 657.45 KAM Livre Réserve Livre Disponible

657 Comptabilité

